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娄底市统计局2020年度决算公开说明

娄底市统计局2020年度决算公开说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-20 10:31 浏览量: 字体:

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

市统计局概况

一、部门职责

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及县市区国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全市各地国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各县市区、各部门经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目,指导专业统计专业工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理县市区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业职称评聘和工作,监督管理省和市财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库,组织制定各县市区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

我局为市政府组成部门,局机关内设9个行政科室,下设有2个副县级事业单位:娄底市城市社会经济调查队和娄底企业调查队;1个正科级事业单位:娄底市民意调查监测中心。本单位无二级机构。

(二)决算单位构成

本单位2020年部门决算汇总公开只有市统计局本级(娄底市城市社会经济调查队、娄底企业调查队娄以及底市民意调查监测中心在本级统一管理),无下属二级单位。

第二部分

部门决算


收入支出决算总表

部门:市统计局单位公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1134.21 

一、一般公共服务支出

14

1129.65 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、社会保障和就业支出

19

4.67 

七、其他收入

7

3.7 

七、其他支出

20

3.7 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 1138.02

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

0.1 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

1138.02 

总计

26

 1138.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

部门:市统计局公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1137.91

1134.21

3.7

2010501

行政运行

1034.55

1034.55

2010502

一般行政管理事务

20

20

2010599

其他统计信息事务

70

70

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.66

4.66

2010508

统计抽样调查

5

5

2080899

其他优抚支出

2299901

其他支出

3.7

3.7

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:市统计局公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1138.02

1138.02

2010501

行政运行

1034.65

1034.65

2010502

一般行政管理事务

20

20

2010599

其他统计信息事务支出

70

70

2080599

其他行政单位离退休支出

4.66

4.66

2010508

统计抽样调查

5

5

2299901

其他支出

3.7

3.7

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:市统计局单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1134.21 

一、一般公共服务支出

15

 1129.65

1129.65

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

4.66 

4.66

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1134.21 

本年支出合计

23

 1134.32

1134.32

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.1 

年末财政拨款结转和结余

24

 01.

0.1 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

0.1 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1134.31

总计

28

1134.32

1134.32 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:市统计局公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1134.32 

1134.32 

合计

 2010501

 行政运行

 1034.65

 1034.65

 

 2010502

 一般行政管理事务

 20

 20

 

2080599 

 其他行政事业单位离退休支出

4.66

4.66 

 

2010599 

其他统计信息事务支出

70

70 

 

 2010508

 统计抽样调查

 5

5

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:公开06

                                                    单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

776.86

302

商品和服务支出

244.76

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

221.3

30201

办公费

12.18

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

110.05

30202

印刷费

23.53

30702

国外债务付息

30103

奖金

227.28

30203

咨询费

310

资本性支出

20.58

30106

伙食补助费

23.64

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

10.07

30205

水费

31002

办公设备购置

20.58

30108

机关事业单位基本养老保险费

57.37

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

0.68

30207

邮电费

13.64

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

0.023

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

54.77

30211

差旅费

22.31

31008

物资储备

30113

住房公积金

58.65

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

11.67

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

13.04

30214

租赁费

2.04

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

92.12

30215

会议费

2.82

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

8.56

31013

公务用车购置

30302

退休费

65.38

30217

公务接待费

3.39

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

2.4

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

9.16

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

19.24

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

9.34

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.68

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

24.34

30239

其他交通费用

43.65

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

58.56

人员经费合计

868.99

公用经费合计

265.33

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:市统计局公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 11

 

11

 

 7

 4

8.07

 

 4.68

 

4.68

3.39

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:市统计局公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别是1137.91万元和1138.02万元。与2019年相比,分别增加7.8万元和7.6万元,基本持平,主要是因为人员经费和绩效奖金的调增

二、收入决算情况说明

本年收入合计1137.91万元,其中:财政拨款收入1134.21万元,基本全部是财政预算;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.7万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1138.02万元,其中:基本支出1138.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计分别是1137.91万元和1138.02万元,与2019年相比,增加7.8万元和7.6万元万元,基本持平,主要是因为人员工资和绩效奖金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1134.21万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加82.6万元,增长10%,主要是因为人员工资调整和绩效奖标准提高

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1134.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1129.65万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4.66万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为829.92万元,支出决算数为1134.21万元,完成年初预算的140%,其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行经费(项)。

年初预算为829.92万元,支出决算为1034.55万元,完成年初预算的120%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资和绩效奖金的调增及经济普查资料开发和总结评比。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的20倍,决算数大于年初预算数的主要原因是:省统计局追加统计基层统计专项经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

年初预算为4.66万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的5倍。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算0万元,支出决算70万元,完成年初预算的70

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1138.01万元,其中:人员经费779.87万元,占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费266.03万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为8.07万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0公务接待费支出预算为4万元,支出决算为3.39万元,完成预算的80%,决算数少于年初预算数的主要原因是严格按照财政预算三公经费只减不增,严格过紧日子,厉行节约的原则

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为4.68万元,完成预算的70%,决算数小于年初预算数的主要原因是领导压减出差,又因疫情影响大大减少了出差次数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.39万元,占40%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.68万元,占60%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为3.39万元,全年共接待来访团组186个、来宾298人次,主要是正常的工作接待、经济普查的检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.68万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费4.68万元,主要用于领导正常的出差。1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年我局机关运行经费支出266.03万元,比年初预算数250.86万元增加15.2万元,增长10%。主要原因是:去年是人口普查登记、审核任务最重的一年,印刷费、差旅费、办公费增加。

十、一般性支出情况

2020年我局开支会议费2.82万元,用于召开第七次人口普查准备工作布置会议,50多人,内容为七人普前期方案策划、小区划分、等等工作;全市统计工作会议,70多人,内容是传达省局会议精神,布置2020年全市统计工作。开支培训费8.56万元,内容为统计工业、农业、能源、服务业、人口社会、投资、贸易等专业培训,用于开展七人普培训,人数大约1000多人,。

十一、关于政府采购支出说明

22020年我我局政府采购支出0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况的说明

截止2020年12月31日,我局共有车辆1台,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其中用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)2020年度工作计划

1抓好巡察整改工作。切实按市委巡察组反馈意见要求建立好问题清单、责任清单、整改清单,切实将问题整改到位。

2抓好第七次全国人口普查工作。做好机构组建、资金预算、物资准备、宣传培训、试点动员、入户普查等七人普各项工作。

3抓好统计数据质量工作。加大统计巡查、执法检查和实地察看核查力度,加大对各类统计违纪违法行为的查处力度。

4抓好GDP统一核算改革工作。按要求改革核算主体、核算方法、工作机制,提高核算数据质量,使GDP准确反映经济增长的规模、结构、速度。

5抓好统计基层基础建设工作。认真做好制度建设、队伍建设、业务建设、统计信息化建设和统计服务等统计基层基础工作。

6抓好党建工作强化党建机构,争取将机关支部升格为机关党委,进一步提高三会一课质量,扎实开展好各项党建活动,巩固五化建设成果。

7抓好意识形态工作。切实把意识形态工作摆上极端重要的位置,创新方式方法,努力使意识形态工作融入到日常工作中。

8抓好党风廉政建设工作。加强日常监督执纪,加强警示教育,狠抓两个责任的贯彻落实,进一步转变作风,筑牢防腐拒变思想防线。

(二)2020年度预算绩效开展及完成情况

2020年市绩效办对我局的绩效评估考核结果:良好


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括财政部本级、财政部各地监管局、财政部国库支付中心、世界银财政部2018年度部门决算名词解释49行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。如:财政部机关服务中心为部机关提供文件印制等后勤保障服务的支出等。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等。主要是财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会的基本支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映单位除上述以外其他财政事务方面的支出。如:中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

十六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十七、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映我国政府(包括国务院主管部门)批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

十八、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府(包括国务院主管部门)名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十九、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项):反映单位经批准参加国际组织,按章程或协定规定缴。

二十、外交(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项):反映单位除在华召开国际会议、赴外参加国际交流活动及接待外国政要来华以外其他用于对外合作与交流方面的支出。

二十一、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十二、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

二十三、科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映单位除社科基金支出外的社会科学研究支出。

二十四、科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。

二十五、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。如:中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十六、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十七、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映单位支持文化产。

二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

三十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十二、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十四、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):

三十五、农反映农业综合开发部门的基本支出。林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

三十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十四、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费支出指因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《娄市市财政关于做好2020年度级财政资金绩效自评工作的通知》(财绩〔20218号)精神,我局对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

  一、部门概况

  (一)部门职能职责

  娄底市统计局是主管全统计和国民经济核算工作的政府直属机构。其主要职责是:贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规,完成国家统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处统计违法行为;研究制定全统一的基本统计制度,拟定统计指标,指导和协调全统计业务工作,组织开展全性普查及相关专项调查;审核直各部门统计调查计划及调查方案;为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,对全国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测,为委、政府及相关部门提供统计信息及咨询建议;统一核定、管理、公布全经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;建立健全和管理全统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。

  (二)机构设置情况

根据编委核定,市统计局为市政府组成部门,局机关内设9个行政科室,下设有2个副处级事业单位:娄底市城市社会经济调查队和娄底市企业调查队,1个正科级事业单位:娄底市民意调查监测中心。

  (三)人员编制情况

2020年底单位编制人数48人,年未职人员实有人数48人,与上年持平。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)2020年部门预算情况

  2020财政批复我局部门预算总收入829.92万元 支出总预算829.92万元其中:工资福利支出579.06万元,一般商品和服务支出92.46万元,专项支出158.4万元

  (二)2020年部门决算情况

2020年度财政拨款收入1137.9万元。2020年度总支出1138.02万元,其中:工资福利支出779.86万元、一般商品和服务支出245.46万元、对个人和家庭的补助支出92.12万元、其他资本性支出20.58万元。

  (三)2020年支出分类情况

   基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出1138.02万元。

工资福利支出779.86万元,占基本支出的68.53%,上年基本持平

商品和服务支出245.46万元,占基本支出的21.57%。

 对个人和家庭补助支出92.12万元,占基本支出8.1%。

   (四)“三公”经费情况

  2020“三公”经费支出合计8.07万元,比上年17.16万元减少9.09万元。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出3.39万元,公务用车购置及运行维护费支出4.68万元“三公”经费支出比全年预算13万元减少4.93万元,主要原因是2019年市委主要领导临时安排了我局局长出国考察调研,有出国费用

  三、部门整体支出绩效指标评价情况

市绩效办对2020年度我局的绩效评估考核结果:良好

对照财绩〔20218号文件规定的部门整体支出的考核指标,我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

  (一)预算配置指标

 截止2020年12月31日止,我局编制数48个,在职人员48人,在编制控制范围内,在职人员控制率为100%;“三公”经费本年预算数13万元,上年预算数13万元,“三公”经费变动率为0,控制好。

  (二)预算执行指标

  2020年年末结余为0万元,预算完成率100%。2020年年初预算829.92万元,年中追加预算0万元,预算控制率为100%。无新建楼堂馆所情况。

  (三)预算管理指标

  2020年我局预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额245.46万元,预算安排公用经费总额250.86万元,公用经费控制率71.8%。“三公”经费实际支出数为8.07万元,预算安排数13万元,三公经费还是在控制范围内。实际政府采购金额0万元,实现了应采尽采。2020年我局主要从以下几个方面加强预算管理:

  1、建立健全财务管理制度体系。

  根据新预算法和内部控制规范要求及我局实际情况,出台了《娄市市统计局经费审批权限和程序》《娄底市统计局财务管理制度》《娄底市统计局公用经费管理制度》《娄底市统计局会议管理实施办法》《娄底市统计局培训管理办法》《娄底市统计局机关公务接待管理办法》《娄底市统计局公务用车管理办法》等,拟定了《娄底市统计局固定资产管理办法》《娄底市统计局政府采购管理办法》和《娄底市统计局合同管理办法》,用制度严格规范各项经费(资产)的申请、分配、预算、使用和考核等,全方位加强财务管理和监督。

  2.严控各项经费尤其是“三公”经费支出。

  2020年我局严格执行厉行节约有关规定,严格按照制定的管理办法执行,有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准,没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为,所有“三公”经费支出合法、合规。一是严格控制公务接待。我局公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作,并明确招待用餐档次和限额。要求出具接待函、介绍信和参加人员等明细清单方可报销招待费。每季由财务将接待费用支出明细进行通报,实行动态管理;二是严格规范公务用车。全局所有公务车辆管理保险和加油必须统一在定点单位购买。财务不得报销任何零星汽油费。建立健全了公务用车使用登记和统计报告制度,对公车油耗、维修保养实行核算;三是严格控制出国经费。对公务出国(境)费用,严格执行部门预算,以预算数控制公务出国(境)人次,审批手续规范完整。

  3.认真落实部门预决算公开工作。

  根据财政相关规定,我局部门预算和决算情况和预算支出绩效评价结果都在统一时间,在市统计局门户网站进行公开,接受社会各界的监督。20203月公开了2020年部门预算和三公经费预算;9月公开了2019年部门决算和三公经费决算。6月按财政要求公开2019年度部门整体支出绩效评价报告。

   (四)履职效益指标

  2020年,统计局深入学习贯彻党的十大精神,在委、政府的领导下,紧紧围绕委、政府工作大局,加快推进现代化服务型统计建设,重大政策措施得到有效落实:一是统计数据质量不断提高。深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神,不断提高统计数据质量。一是统计普法执法不断强化。持续开展统计普法活动,到市委党校干部培训班和各县市区党委理论学习中心组对关键少数开展授课宣讲;严肃查处统计违法违规行为,及时纠错改错。二是统计改革平稳落地。全市地区生产总值统一核算改革平稳落地,实现了市县两级GDP在总量、速度和结构上的基本衔接。多管齐下对各级统计人员进行全方位的业务指导,不断推进统计工作规范化。三是数据质量进一步提升。动态更新统计联网直报单位名录库,严把入库退库关。2017年到2020年9月,除投资项目外,全市新增入统企业1091家,退出658家。根据三农普和四经普结果,以及工业企业解捆等方式积极化解历史基数虚高问题,共计调减全市地区生产总值133.2亿元、工业总产值677.6亿元、固定资产投资485亿元,各项指标数据质量进一步提高。三是调查监测更加全面。1%人口抽样调查和非公有制经济人才资源调查等专项调查全面完成;两型社会建设、高新技术产业发展、全面小康建设和科技进步等统计监测求真务实;民意调查范围扩大,社会治安综合治理、脱贫人口认定等多项民意调查结果得到更加广泛的应用;农业、工业、能源、建筑业、房地产、服务业、投资、贸易、人口、就业、劳动力、劳动工资、社会科技、文化产业、开发区、基本单位等常规统计调查,以及GDP和能源消费总量等核算工作圆满完成。四是统计服务水平持续提升。一是统计产品量质齐升。不断改进《统计月报》《统计年鉴》《统计手册》等统计产品形式和指标内容;大幅提升《决策参阅》《统计调研信息》等统计产品的数量与质量。二是发布渠道不断拓展。通过各种传统和现代媒体,及时发布统计数据信息和进行数据解读,为社会公众提供统计查询咨询服务。三是调研分析不断深入。定期组织召开本系统经济形势分析会,尤其是今年有疫情以来,对重点行业和企业实行周调度,及时向市委市政府提供快速准确的情况分析和工作建议。近年来,全局撰写各类统计分析资料年均200篇以上,大多数被各级政府和新闻单位采用,其中不少分析建议得到了市领导批示和肯定,为全市打赢三大攻坚战、推进高质量发展、全面建成小康社会贡献统计力量。五是“七人普”工作稳步推进。自第七次全国人口普查工作启动以来,市人办严格按照国务院《第七次全国人口普查方案》和省人普办的统一安排部署,坚持提前谋划、全面动员、压实责任、精心组织的工作思路,前期各项工作推进总体顺利。市委、市政府高度重视“七人普”工作,将其写入了政府工作报告,11月2日,刘非,杨懿文,张希慧等市领导分别参加了人口普查登记并看望慰问了一线普查员。我市在全省率先完成各级人普机构组建,落实各项保障,积极与各相关部门单位协调联动。高质量完成普查试点、建筑物标绘和小区划分工作,全市共划分普查区2097个,普查小区13035个共标绘建筑物数量为91.43万个。高标准推进“两员”选聘和业务培训,全市共选聘普查指导员2873人,普查员12326人,共开展各类培训500余场次。开展形式多样的宣传活动,使七人普家喻户晓、人人皆知。出台了考核考评制度和分片包干联系指导制度,四名班子成员分片包干全市6个县市区,针对各阶段工作开展了4轮督查,全过程确保普查质量。六是驻村帮扶亮点纷呈。继前两年重点完善基础设施建设、直接帮扶等“输血式”扶贫后,今年的驻村帮扶重点转向大力发展产业等“造血式”扶贫。在巩固养猪、养牛、养鸡鸭等现有产业外,大力推进300亩翠冠梨、金秋梨种植项目扩建和500亩(目标)中药材种植项目。充分利用湄江风景区的优势,推进300多亩荒地流转,新建种植特色观光旅游果园项目,把现有百姓养猪场逐步扩大到年产生猪1000头以上,进一步扩大现有稻花鱼养鱼基地,发动村民加大水果品种及其它观赏林种植,打造“水果+林木+垂钓+体验”的特色农业旅游项目。同时明确了分管领导,责任科室,安排农业科科长专门负责脱贫攻坚普查工作,积极配合市扶贫办、国家统计局娄底调查队开展好脱贫攻坚普查。

  在行政效能方面。我局认真落实市政府的有关要求,严格按照“守初心、担使命,找差距、抓落实”总要求,扎实开展了各项教育活动。出台专项实施方案,开展自查自纠。定期梳理经费支出风险点,并提出解决办法,做到及时消除隐患,堵住漏洞,防范财务风险。认真贯彻落实厉行节约有关规定。从完善工作制度、规范工作流程、公开相关信息等方面着手, 从严从紧控制“三公”经费以及会议费、培训费等支出,切实加强办公费、委托业务费、差旅费、印刷费和部门专项调查经费的管理。认真执行公务外出审批单、公务用车审批单、公务接待函及公务接待清单、年度会议计划、年度培训计划、年度政府采购计划等事前审批制度,最大可能降低行政成本,防范财务风险。

  在社会公众满意度方面。2020年,我局各项工作都取得了新的进步,先后荣获了2020届湖南省文明单位”、“2020年全省统计业务考核通报”、“2020年度全市绩效评估优秀单位“2020年真抓实干成效明显先进单位”、“2020年度全市综治工作优秀单位”、‘娄底市双联盒困难职工帮扶工作先进单位’以及“2020年度全市党委信息工作优秀单位”等多项大奖,还被评为直单位固定资产编制与管理先进单位。

  四、存在的主要问题

  通过对我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

  (一)项目支出个别科目执行与预算存在差异。一是项目支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为月,而部门下年度工作计划一般在年末,两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划(包括会议、培训、新增资产、政府采购等)及经费需求,加之预算编制的时间比较紧,工作量大,所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算,导致全年预算编制不够全面,并存在与下年度实际需求不相符的情况。

  (二)基本支出预算安排与实际需求存在差异。一是除基本工资、津补贴、社会保障、绩效工资以外的人员经费,因为没有统一的标准或者不可控因素,导致编制预算科目不够明确和准确;是养老金制度改革实施后,退休人员的活动经费无资金来源,无法编进财政预算,与实际需求不符。

   五、建议及改进的措施

  针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟提出以下建议并在以后的工作中加以改进实施:

  (一)提高预算执行率。一是认真贯彻厉行节约反对浪费条例,严格执行局公务接待、公务用车、出差审批、会议和培训、部门专项和委托业务等管理,继续执行“三公”经费、会议费“只减不增”的硬约束;二是进一步规范经费支出,并严格按预算科目和金额执行,切实提高预算执行力;三是及时调度预算执行情况,提高预算执行的前瞻性和预见性;四是加强业务工作的计划性,进一步细化政府采购预算、会议预算、培训预算到具体项目,并严格按项目执行。

  (二)加强内控建设。严格执行新预算法、新会计制度、内部控制规范,提升资金效益,防范财务风险。一是按财政要求完善内部控制规范建设,编制好内控手册;二是继续按要求做好支出绩效评价和预决算公开工作;三是进一步巩固国有资产清查工作的成果,完善固定资产动态管理程序,规范固定资产购置和处置程序;四是高度重视有关部门通报的有关经费开支违规问题,确保不踩红线。

  (三)加强部门之间的沟通。加强财务部门和单位业务部门之间的沟通,明确整体绩效管理不仅仅是财务部门的工作,所有专业均有涉及,财务部门仅仅是资金预算与安排,资金支出的实际绩效成果是由使用资金的部门来完成的;做好宣传工作,切实提高全员绩效意识。

                                         

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

 48

48 

 100%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

17.16

9.1 

8.07 

   1、公务用车购置和维护经费

4.39

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 4.39

6

 4.68

   2、出国经费

6.64

 

 

   3、公务接待

6.13

3.1

 3.39

项目支出:

 

 

 

    1、业务工作经费

 

 

 

    2、运行维护经费

 

 

 

……

 

3、市级专项资金(一个专项一行)

 

 

……

公用经费

215.93

199.2 

245.46 

    其中:办公经费

10.96

12.5 

12.18 

          水费、电费、差旅费

17.93

18

22.31 

          会议费、培训费

17.29

13.5 

11.38 

政府采购金额

 

 

 

部门基本支出预算调整

 

 

厉行节约保障措施

1、严格规范公务接待。根据规定的接待范围、标准严格执行接待审批制度,视情由食堂安排就餐,从严控制用餐标准和陪餐人员。2、严格公务用车管理。按规定购置、配备、使用公务用车,严禁公车私用,做好办公室统一调配用车、使用登记工作,公务用车实行IC卡一车一卡加油,实行政府采购定点维修、定点保养等服务,做到管、用分离,堵塞漏洞。3、严格控制会议。精简会议活动,节俭办会,改进会风,提高会议实效。4、节约办公用品,提倡无纸化办公,实行双面用纸,减少文印材料和传递成本。5、加强督查。局机关纪检、办公室等相关部门切实履行职责,每半个月组织检查一次,对违纪违规行为坚决做到发现一起,查处一起,绝不姑息。领导干部以身作则,以好的作风影响和带动身边人,从节约一滴水、一度电、一张纸做起,牢固树立“理财为公、理财为民”的理念,努力创造全局系统“勤俭、节约、廉政、高效”的良好氛围。  

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:        填报日期:          联系电话:            单位负责人签字:
附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市统计局 

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

829.92

1137.91

1137.91

10

100%

100

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:829.92

其中:基本支出:829.92

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  目标1:用于全市、区县各级政府统计部门计划行政支出、布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法。

目标2: 用于保障基层统计部门日常业务工作的运行;保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的开展。

目标3:发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工资及社会调查的统计数据,并分析研究相关产业的发展结构,监测、预测地方宏观经济运行。

目标4:根据生产的统计数据形成政策咨询建议,为地方政府决策提供统计依据,为党政机关提供参考依据。

 目标1:用于全市、区县各级政府统计部门计划行政支出、布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法。

目标2: 用于保障基层统计部门日常业务工作的运行;保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的开展。

目标3:发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工资及社会调查的统计数据,并分析研究相关产业的发展结构,监测、预测地方宏观经济运行。

目标4:根据生产的统计数据形成政策咨询建议,为地方政府决策提供统计依据,为党政机关提供参考依据。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

指标1娄底市第七次全国人口普查

 100%

 100%

 3

 3

 

指标2全市民意调查

 100%

 100%

 3

 3

 

指标3:全市工业、农业、能源、服务业调查

 100%

 100%

 3

 3

 

指标4统计办案、统计年鉴统计年鉴月报卡编印、信息化建设

100%

100%

3

3

指标5网络平台维护

100%

100%

3

3

质量指标

指标1娄底市第七次全国人口普查

 100%

 100%

 3

 3

 

指标2全市民意调查

 100%

 100%

 3

 3

 

指标3:全市工业、农业、能源、服务业调查

 100%

 100%

 3

 3

 

指标4统计办案、统计年鉴统计年鉴月报卡编印、信息化建设

100%

100%

3

3

指标5网络平台维护

100%

100%

3

3

时效指标

指标1娄底市第七次全国人口普查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标2全市民意调查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标3:全市工业、农业、能源、服务业调查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标4统计办案、统计年鉴统计年鉴月报卡编印、信息化建设

100%

100%

2

2

指标5网络平台维护

100%

100%

2

2

成本指标

指标1娄底市第七次全国人口普查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标2全市民意调查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标3:全市工业、农业、能源、服务业调查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标4统计办案、统计年鉴统计年鉴月报卡编印、信息化建设

100%

100%

2

2

指标5网络平台维护

100%

100%

2

2

效益指标

30分)

经济效

益指标

指标1娄底市第七次全国人口普查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标2全市民意调查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标3:全市工业、农业、能源、服务业调查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标4统计办案、统计年鉴统计年鉴月报卡编印、信息化建设

100%

100%

2

2

指标5网络平台维护

100%

100%

2

2

社会效

益指标

指标1娄底市第七次全国人口普查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标2全市民意调查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标3:全市工业、农业、能源、服务业调查

 100%

 100%

 2

 2

 

指标4统计办案、统计年鉴统计年鉴月报卡编印、信息化建设

100%

100%

2

2

指标5网络平台维护

100%

100%

2

2

环境效

益指标

指标1娄底市第七次全国人口普查

 100%

 100%

 1

 1

 

指标2全市民意调查

 100%

 100%

 1

 1

 

指标3:全市工业、农业、能源、服务业调查

 100%

 100%

 1

 1

 

指标4统计办案、统计年鉴统计年鉴月报卡编印、信息化建设

100%

100%

1

1

指标5网络平台维护

100%

100%

1

1

 

可持续影响指标

指标1娄底市第七次全国人口普查

 100%

 100%

 1

 1

 

指标2全市民意调查

 100%

 100%

 1

 1

 

指标3:全市工业、农业、能源、服务业调查

 100%

 100%

 1

 1

 

指标4统计办案、统计年鉴统计年鉴月报卡编印、信息化建设

100%

100%

1

1

指标5网络平台维护

100%

100%

1

1

满意度

指标

20分)

服务对象满意度指标

指标1娄底市第七次全国人口普查

 95%

 100

4

4

 

指标2全市民意调查

  95%

 100

 4

 4

 

指标3:全市工业、农业、能源、服务业调查

  95%

 100

4

 4

 

指标4统计办案、统计年鉴统计年鉴月报卡编印、信息化建设

 95%

100

4

4

指标5网络平台维护

 95%

100

4

4

总分

100

 

 

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

                       2021816

信息来源:娄底市统计局 作者: 编辑:
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